Zavrieť

Porady

účtovanie lekára

chcem poprosiť poradákov o radu, neviem sa rozhodnúť či tu prácu zobrať alebo nie.
Mám možnosť učtovať začínajúcu lekárku.
Robím účto PU v s.r.o.,na TPP a zároveň malé firmičky JU a to vždy len k 31.03.tolen tak na prilepšenie.
Viem že účto lekára je trochu iné a neviem či sa mám do toho pustiť a vobec neviem čo za to pýtať.
Prosím skúste ma poinformovať a poradiť všetky + a - ktoré ma čakajú a ta odplata za tu pracu.
Moc všetkým dakujem za skorú odpoved.
Usporiadat
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

Prečo si myslíš, že účtovníctvo lekára je iné?
Myslím, že zákon o účtovníctve aj postupy účtovania mám celkom slušne načítané, ale nikde som tam nevidela nejaké osobitné ustanovenia pre lekárov ...
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Účtujem odbornú ambulanciu. Teraz PÚ (zalozila si sro) a pred tým JÚ. Je to klasické účto, nič ťažké. A mám takú skúsenosť, že dáva aj na moje rady.

Čo za to? V akom rozsahu to je. JÚ alebo PÚ. Má zamestnancov (asi áno - sestričku). Skús opísať koľko toho je.
0 0
adrika adrika

adrika je offline (nepripojený) adrika

Ahojte, chcela by som sa spýtať ako sa účtujú členské príspevky do Slovenskej komory lekárov - ide o všeobec. lekára, ktorých členstvo je vraj nepovinné. Sú to daňové výdavky ? možno to už niekde na porade je, ale neviem to nájsť, ďakujem
0 0
Elenmarta Elenmarta

Elenmarta je offline (nepripojený) Elenmarta

Neviem kto nám odpovie, ale ja tiež účtujeme lekára a veru asi polovicu členských príspevkov dávam do nákladov a ostatné mimo. Neviem či je to správne ale platia ich neúrekom, veru tento rok okolo 7 tis. Nájde sa niekto kto nám poradí? ďakujem a príjemný deň poraďáci
0 0
Marína Marína

Marína je offline (nepripojený) Marína

povinné členské - VOZD
dobrovoľné členske - VNZD
0 0
vladino45 vladino45

vladino45 je offline (nepripojený) vladino45

Marína Pozri príspevok
povinné členské - VOZD
dobrovoľné členske - VNZD
len myslím že všetky sú "dobrovoľno - povinné". zo zákona im nevyplýva žiadna povinnosť byť členom napr. ASL SR aspoň neviem o takom zákone - takže všetky príspevky VNZD??
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
... dobrovoľné členské nemusí byť vždy VNZD. Viď ZoDP §19 - daňové výdavky:

(n) členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa, do výšky 0, 5 promile z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie, najviac však do výšky 2 000 000 Sk 66 387, 84 eura ročne,
0 0
Janinkaaa Janinkaaa

Janinkaaa je offline (nepripojený) Janinkaaa

vladino45 Pozri príspevok
len myslím že všetky sú "dobrovoľno - povinné". zo zákona im nevyplýva žiadna povinnosť byť členom napr. ASL SR aspoň neviem o takom zákone - takže všetky príspevky VNZD??
Ja všetky tieto príspevky dávam ako výdavky ovpl.zákl.dane - prevádzková réžia. Pán doktor povedal, že nech ich takto dávam.
0 0
vladino45 vladino45

vladino45 je offline (nepripojený) vladino45

Stefan2005 Pozri príspevok
... dobrovoľné členské nemusí byť vždy VNZD. Viď ZoDP §19 - daňové výdavky:

(n) členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa, do výšky 0, 5 promile z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie, najviac však do výšky 2 000 000 Sk 66 387, 84 eura ročne,
no 0,5 promile to nie je veľa, lekár keď má tržby nad 2 mil. ročne je už dosť dobry...
0 0
zuzana164 zuzana164

zuzana164 je offline (nepripojený) zuzana164

podla toho mojho lekara - nešt. chirurg. ambulancia - je to jeho danovy náklad - on to clenke vraj musi zaplatit - asociacia sukromnych lekárov, slovenska lekarska komora - ved tam musi patrit... ked si to obhaji na du nemam s tym problem, ja davam vsetko do nakladov cca je to 6tis rocne, avsak platil aj prispevky v roku 2008 ktoré boli za rok 2009 takze v PU je to naklad buducích obdobi
0 0
zuzana164 zuzana164

zuzana164 je offline (nepripojený) zuzana164

ale uctovanie je to tazke, hlavne preto ze za kazdou vystavenou fakturovu pre zdravotnu poistovnu mu oni spätne zasielaju vyučtovanie - ci suhlasia s danou sumou alebo nie podla bodov. a tu mam problem kedze je to PU - niektore zdrav. poistovne chcu novu fakturu - mam tu staru jednoducho vyhodit? ina poistovna chce dobropis - to chapem a tretia poistovna posle iba vyuctovanie a zaplati iba podla toho - neviem ako mam uctovat ten rozdiel - nikdy to nezaplatia
povodna faktura 311/602 5000sk
vyučtovanie a zaplatene 221/311 4000sk
rozdiel 602/311 ? dokladom je to vyučtovanie a zapísat do ID?
0 0
Gard Gard

Gard je offline (nepripojený) Gard

Zuzana, tiez som zapasil s tymto problemom, ale je to jednoduche. Ja uctujem v PU v Pohode.
1. vystavis FA na trebars 1000 EUR
2. z poistovne pride naspat ze uznavaju 800 EUR.
3. Vystavis dobropis na 200 EUR a posles im ho. Potom ti poistovna zaplati tych 800 EUR.
4. rozdiel - tych 200 EUR zauctujes cez ID - cez ucet vnutorne zauctovanie - myslim ze ucet 365. Zlikvidujes povodnu FA len ciastocne na 800 EUR a potom ten zbytok FA na 200 EUR spolu s dobropisom cez vnutorne zauctovanie.
A je to vybavene, potom sa to uz len stale opakuje.

zdr. poistovna Spolocna a Dovera posielaju FA tebe, ty posles len vykony a body na diskete. Oni ti poslu FA aj s vyuctovanim. Ty si tu ich FA vlastne len nehodis k sebe do uctovnictva a posles im ju naspat aby ju aj preplatili. Toto je bez problemov.

Do VSZP a UNION posielas FA najskor ty a cakas na to kolko z toho uznaju. Vzdy pride najaky dobropis. Tam postuujes ako som napisal hore. Inak nic nezaplatia, kym neposles dobropis. Povodnu FA nestornujes, len posles dobropis (zriedka tarchpois).

Do Apollo sa tiez posiela najskor FA a ti zaplatia len cast z nej, kolko uznaju. Ti aj hned zaplatia to co uznali a nepotrebuju posielanie dobropisov alebo tarchopisov. Tie si ale robim tiez ako pri VSZP aby v tom bol poriadok a mal som to jednotne.
Naposledy upravil Gard : 26.03.09 at 06:45
0 0
zuzana164 zuzana164

zuzana164 je offline (nepripojený) zuzana164

Gard Pozri príspevok
Zuzana, tiez som zapasil s tymto problemom, ale je to jednoduche. Ja uctujem v PU v Pohode.
1. vystavis FA na trebars 1000 EUR
2. z poistovne pride naspat ze uznavaju 800 EUR.
3. Vystavis dobropis na 200 EUR a posles im ho. Potom ti poistovna zaplati tych 800 EUR.
4. rozdiel - tych 200 EUR zauctujes cez ID - cez ucet vnutorne zauctovanie - myslim ze ucet 365. Zlikvidujes povodnu FA len ciastocne na 800 EUR a potom ten zbytok FA na 200 EUR spolu s dobropisom cez vnutorne zauctovanie.
A je to vybavene, potom sa to uz len stale opakuje.

zdr. poistovna Spolocna a Dovera posielaju FA tebe, ty posles len vykony a body na diskete. Oni ti poslu FA aj s vyuctovanim. Ty si tu ich FA vlastne len nehodis k sebe do uctovnictva a posles im ju naspat aby ju aj preplatili. Toto je bez problemov.

Do VSZP a UNION posielas FA najskor ty a cakas na to kolko z toho uznaju. Vzdy pride najaky dobropis. Tam postuujes ako som napisal hore. Inak nic nezaplatia, kym neposles dobropis. Povodnu FA nestornujes, len posles dobropis (zriedka tarchpois).

Do Apollo sa tiez posiela najskor FA a ti zaplatia len cast z nej, kolko uznaju. Ti aj hned zaplatia to co uznali a nepotrebuju posielanie dobropisov alebo tarchopisov. Tie si ale robim tiez ako pri VSZP aby v tom bol poriadok a mal som to jednotne.
to vnutorne zaučtovanie 365... to sa mi bude nabalovat a nikdy to neskonci, ono vysledok je ten isty ak to dam cez ID 602/311, ponižim si vynos a taktiez uz nemam pohladavku voči poistovni. - spravne?

takto riesim apollo, dobropis neposielam lebo ho nechcu
a ako riesis tie faktury ktore su za 12 mesiac, a pritom niekedy vo februari poslu oni vyuctovanie
do vynosov to musim dat - ten december tzakze 385/602 ale ked viem ze to poistovna ponizi tak ako tie prijmy buducich obdobi ponižim? - to iste zaučtovanie len so znamienkom minus?
napr fa za december vystavená v januari - 1000eur 385/602
vyučovanie za december od poistovne vo februari - 900eur - rodziel 100 eru -100 eur 385/602 - legicky mi to tak nejak vychadza len ci postup je dobry
0 0
Gard Gard

Gard je offline (nepripojený) Gard

Vnutorne zauctovanie sa ti nesmie nabalovat. Na ucte 365 sa vsetko vynuluje na oboch stranach a mas tam 0. Zlikvidujes tam zbytok FA - co nebolo zaplatene a taktiez aj dobropis, co je rovnaka suma, takze zostatok na 365 je 0.
12 mesiac uctujem este v decembri FA na 31.12. do poistovni. Potom uzavriem rok a je to. Vsetko sa ti prenesie do noveho roku. To, ze vyuctovanie za 12 mesiac pride vo februari je mi jedno, uctujem to uz v novom roku ako opravu na FA z 31.12, ktora este nie je zaplatena. Vsak uctovat sa ma normalne v case kedy sa co stalo. Neriesim ziadne buduce obdobia. Vystavujem dalej dopropisy a FA, sparuje sa mi to cez 365 na 0 a idem dalej.
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
Gard Pozri príspevok
...To, ze vyuctovanie za 12 mesiac pride vo februari je mi jedno, uctujem to uz v novom roku ako opravu na FA z 31.12, ktora este nie je zaplatena. Vsak uctovat sa ma normalne v case kedy sa co stalo. Neriesim ziadne buduce obdobia. Vystavujem dalej dopropisy a FA, sparuje sa mi to cez 365 na 0 a idem dalej.
Nesúhlasím s uvedeným spôsobom účtovania. Účtuje sa do časovo a vecne príslušného účtovného obdobia. Ak je mi známe, že uznanie výkonov závisí od zdravotnej poisťovne a príde mi až koncom februára, tak predsa nebudem uzatvárať dovtedy predošlý rok. Ak predsa by tak muselo byť, tak využijem na to účty časového rozlíšenia. V rozhodujúcej miere zo strany poisťovní prichádza k neuznaniu výkonov, a teda k poníženiu výnosov. Tým pádom poškodzuješ aj svojho klienta - zaplatí vyššie dane, ako by mal.
1 0
zuzana164 zuzana164

zuzana164 je offline (nepripojený) zuzana164

Stefan2005 Pozri príspevok
Nesúhlasím s uvedeným spôsobom účtovania. Účtuje sa do časovo a vecne príslušného účtovného obdobia. Ak je mi známe, že uznanie výkonov závisí od zdravotnej poisťovne a príde mi až koncom februára, tak predsa nebudem uzatvárať dovtedy predošlý rok. Ak predsa by tak muselo byť, tak využijem na to účty časového rozlíšenia. V rozhodujúcej miere zo strany poisťovní prichádza k neuznaniu výkonov, a teda k poníženiu výnosov. Tým pádom poškodzuješ aj svojho klienta - zaplatí vyššie dane, ako by mal.
suhlasim s uvedenym prispevkom, o to mi ide aby som nemala zbytocne vysoku dan a vynos kied viem ze mi to poistovna neuzna.
0 0
Centrum Centrum

Centrum je offline (nepripojený) Centrum

Dôchodkyňa, pracovne stále aktívna. Pred nástupom na dôchodok v rôznych ekonomických funkciách, vedúca ek.odboru, fin. riad., ekonom ...viac
Treba sa vždy zamyslieť nad tým, kto je členom SLK, ASL SR a ostatných organizáciií. V minulosti boli lekári zväčša FO ( SZČO ) a vstúpili povinne, či nepovinne do týchto spolkov. Napr. v SLK je lekár evidovaný pod ID ( má pridelené ident.číslo ) ktoré žiada komora uviesť ako VS aj pri platbe členského. Ak takýto lekár je už zamestnancom vo svojej s.r.o a spoločnosť toto členské zaplatí, hoci sama nie je členom, logicky z toho vyplýva, že ide o náklad uhradený za zamestnanca ( nedaňový a pre zamestnanca nepeňažný príjem.) Z môjho pohľadu u lekárov zamestnancov - nedaňový náklad, a firma by ho nemala mať vôbec vo svojich nákladoch ( členom je lekár nie s.r.o.), u lekárov FO/ SZČO - podľa § 19 ods.3.písm.n
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
Centrum Pozri príspevok
...Ak takýto lekár je už zamestnancom vo svojej s.r.o a spoločnosť toto členské zaplatí, hoci sama nie je členom, logicky z toho vyplýva, že ide o náklad uhradený za zamestnanca ( nedaňový a pre zamestnanca nepeňažný príjem.) Z môjho pohľadu u lekárov zamestnancov - nedaňový náklad, a firma by ho nemala mať vôbec vo svojich nákladoch ( členom je lekár nie s.r.o.), u lekárov FO/ SZČO - podľa § 19 ods.3.písm.n
... k tomuto mám tiež výhrady - ak bez povinného členstva svojho zamestnanca nemôže spoločnosť vykonávať svoju činnosť (a to v prípade lekára a jeho s.r.o. tak je), tak tieto povinné členské príspevky zaplatené za "zamestnanca" sú daňovým výdavkom ....
0 0
Gard Gard

Gard je offline (nepripojený) Gard

Je mi to jasne, ze ked dam celu FA do starefo roku a dobropis k nej az do dalsieho, tak zaplatim dan za predchadzajuci rok navyse. Na dalsi rok sa to ale znava vrati, lebo je v nom dobropis, ktory dan zase vrati a zaplatene navyse sa zase vyrovna naspat.
Nebudem predsa koli tomu cakat s prechodom na EURO az neviem do kedy do februara. Ak ked vo februari dostanem vysku dobropisu k povodnej FA, nebudem ju predsa uctovat do decembra. Myslim ze uvedene uctovanie nie je proti zakonu a je to OK. Ako niekto v decembri moze vediet, ze mu vo februari neuznaju vsetky vykony a nepride mu ziadny dobropis ? Nemozem sa na to v decembri spoliehat.
Naposledy upravil Gard : 26.03.09 at 09:27
0 0
ranelx ranelx

ranelx je offline (nepripojený) ranelx

Ale dátum účtovného prípadu dobropisu, ťarchopisu je rok 2008, takže počkať by sa malo. Podobne je to aj pri účtovaní špecialistov, keď SZP posiela doúčtovaciu faktúru - vyrovnanie limitu - až v marci. Preto čakáme každý rok na tento doklad, keďže sa týka r. 2008.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať